2024年新華朝小預(yù)算公開

            日期:2024-02-07 瀏覽:0

            第一部分 部門概況

            一、部門主要職能

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            第二部分2024年部門預(yù)算表

            一、2024年收支預(yù)算總表

            二、2024年收入預(yù)算總表

            三、2024年支出預(yù)算總表

            四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

            五、2024年一般公共預(yù)算支出表

            六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表

            七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

            八、2024年政府性基金預(yù)算支出表

            九、2024年項目支出預(yù)算表

            十、2024年支出功能分類預(yù)算表

            十一、2024年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

            十二、2024年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

            十三、2024年債務(wù)支出預(yù)算表

            十四、2024年政府采購支出預(yù)算表

            十五、2024年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

            十六、2024年部門(單位)整體績效目標(biāo)表

            十七、2024年部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表

            十八、2024年部門管理專項資金預(yù)算表

            第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

            第四部分  名詞解釋


            第一部分 部門概況

            一、部門主要職責(zé)

            實施朝鮮族小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,辦好民族教育。

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            遼寧省撫順市新華朝鮮族小學(xué)


            第二部分 部門預(yù)算公開表

            2024年部門預(yù)算公開表

            附件:新華朝小-2024年預(yù)算批復(fù)表.xlsx


            第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

            一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說明

            按照綜合預(yù)算的原則,本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入、政府住房收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

            本部門及所屬單位2024年收支總預(yù)算 662.41萬元。

            收入預(yù)算增減情況:

            2024年,本部門及所屬單位部門收入預(yù)算662.41萬元,比上年增加14.4萬元,增長2.22%,增加主要原因:人員經(jīng)費增加;按照資金來源劃分,財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 662.41萬元,同比增加662.41萬元,增長2.22%,增加主要原因:人員經(jīng)費增加。

            支出預(yù)算增減情況:

            2024年,本部門及所屬單位部門總體情況支出662.41萬元,比上年增加14.4萬元,增長2.22%,增加主要原因:人員經(jīng)費增加。其中:基本支出613.36萬元,比上年增加19.92萬元,增長3.36%,增加主要原因:人員經(jīng)費增加;項目支出49.05萬元,比上年減少5.52萬元,下降10.12%,減少主要原因:幼兒園經(jīng)費減少。    

            二、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算情況說明

            本部門及所屬單位2024年財政撥款收支總預(yù)算662.41萬元,收入預(yù)算按來源分為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括:當(dāng)年財政撥款收入662.41萬元。按功能支出分類包括:教育支出491.57萬元,社會保障和就業(yè)支出91.28萬元,衛(wèi)生健康支出30.61萬元,住房保障支出48.95萬元;按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出579.13萬元,商品和服務(wù)支出27.04萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.19 萬元。項目支出 49.05萬元。

            財政撥款收入預(yù)算增減情況:2024年財政撥款收入預(yù)算比上年增加14.4萬元,增長2.22%。

            財政撥款支出預(yù)算增減情況:2024年財政撥款支出預(yù)算比上年增加14.4萬元,增長2.22%。

            三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

            本部門及所屬單位2024年一般公共預(yù)算基本支出613.36萬元,其中:工資福利支出579.13萬元,商品和服務(wù)支出27.04萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出7.19萬元。

            人員經(jīng)費586.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼(含購房補(bǔ)貼、在職個人取暖費等)、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費等。

            商品和服務(wù)支出 27.04萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護(hù))費、取暖費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出等。

            四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

            2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 0萬元。同比無增減。

            五、其他重要事項情況說明

            (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

            2024年機(jī)關(guān)及所屬 0個事業(yè)單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。

            (二)政府采購情況

            2024年本部門政府采購預(yù)算0萬元,共包括0個采購項目。

            (三)政府購買服務(wù)情況

            2024年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況

             截止2023年12月,本部門及所屬單位共有1,具體包括:年末單位資產(chǎn)貨幣資金0.93萬元,房屋價值503.97萬元。 

            (五)預(yù)算績效情況

             2024年所有項目支出均填報了績效目標(biāo),共涉及3個項目,項目支出預(yù)算合計49.05萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。

            (六)預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

             2024年預(yù)算中沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表、政府性基金預(yù)算支出表、債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表、事項和相關(guān)收入/支出,部門管理專項資金預(yù)算表,相應(yīng)表格為空表。


            第四部分 名詞解釋

            1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

            2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            4. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

            5.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

            6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

            7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

            8.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

            10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

            11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

            12.住房保障(類)住房改革(款)購房補(bǔ)貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。


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