2022年部門預算公開說明

            日期:2022-03-23 瀏覽:0

            第一部分 部門概況

            一、部門主要職能

            二、部門預算單位構(gòu)成

            第二部分2022年部門預算表

            一、2022年收支預算總表

            二、2022年收入預算總表

            三、2022年支出預算總表

            四、2022年財政撥款收支預算總表

            五、2022年一般公共預算支出表

            六、2022年一般公共預算基本支出表

            七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

            八、2022年政府性基金預算支出表

            九、2022年項目支出預算表

            十、2022年支出功能分類預算表

            十一、2022年支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)

            十二、2022年支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)

            十三、2022年債務支出預算表

            十四、2022年政府采購支出預算表

            十五、2022年政府購買服務支出預算表

            十六、2022年部門(單位)整體績效目標表

            十七、2022年部門預算項目(政策)績效目標表

            十八、2022年部門管理專項資金預算表

            第三部分  2022年部門預算情況說明

            第四部分  名詞解釋


            第一部分 部門概況

            一、部門主要職責

            實施朝鮮族小學義務教育,促進基礎教育發(fā)展,辦好民族教育。

            二、部門預算單位構(gòu)成

            遼寧省撫順市新華朝鮮族小學


            第二部分 部門預算公開表

            2022年部門預算公開表

            點擊下載附件查看詳情:2022年部門預算公開表.xlsx


            第三部分 2022年部門預算情況說明

            一、關(guān)于2022年收支預算情況的總體說明

            按照綜合預算的原則,本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入、納入預算管理的專項收入、納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入、政府住房收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務支出、住房保障支出等。

            本部門及所屬單位2022年收支總預算 584.62萬元。

            收入預算增減情況:

            2022年,本部門及所屬單位部門收入預算584.62萬元,比上年增加40.11萬元,增長7.37%,增加主要原因:人員經(jīng)費增加;按照資金來源劃分,財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 584.62萬元,同比增加40.11萬元,增長7.37%,增加主要原因:人員經(jīng)費增加。

            支出預算增減情況:

            2022年,本部門及所屬單位部門總體情況支出584.62萬元,比上年增加40.11萬元,增長7.37%,增加主要原因:人員經(jīng)費增加。其中:基本支出529.80萬元,比上年增加42.09萬元,增長8.63%,增加主要原因:人員經(jīng)費增加;項目支出比上年減少1.98萬元,下降3.49%,減少主要原因:幼兒園人數(shù)減少。    

            二、關(guān)于2022年財政撥款收支預算情況說明

            本部門及所屬單位2022年財政撥款收支總預算584.62萬元,收入預算按來源分為一般公共預算撥款收入。具體包括:當年財政撥款收入584.62萬元。按功能支出分類包括:教育支出433.47萬元,社會保障和就業(yè)支出59.74萬元,衛(wèi)生健康支出33.58萬元,住房保障支出57.83萬元;按經(jīng)濟支出分類包括:工資福利支出495.25萬元,商品和服務支出82.24萬元,對個人和家庭的補助支出7.13 萬元。項目支出 54.82萬元。

            財政撥款收入預算增減情況:2022年財政撥款收入預算比上年增加40.11萬元,增長7.37%。

            財政撥款支出預算增減情況:2022年財政撥款支出預算比上年增加40.11萬元,增長7.37%。

            三、關(guān)于2022年一般公共預算基本支出情況說明

            本部門及所屬單位2022年一般公共預算基本支出529.80萬元,其中:工資福利支出495.25萬元,商品和服務支出27.42萬元,對個人和家庭補助支出7.13萬元。

            人員經(jīng)費502.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費等。

            商品和服務支出 27.42萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、取暖費、工會經(jīng)費、其他商品服務支出等。

            四、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

              2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù) 0萬元。同比無增減。

            五、其他重要事項情況說明

            (一)預算績效情況

             2022年所有項目支出均填報了績效目標,共涉及3個項目,項目支出預算合計為54.82萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。

            (六)預算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

             2022年預算中沒有一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表、政府性基金預算支出表、債務支出預算表、政府采購支出預算表、政府購買服務支出預算表、部門預算項目(政策)績效目標表、事項和相關(guān)收入/支出,部門管理專項資金預算表,相應表格為空表。


            第四部分 名詞解釋

            1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

            2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            4. 機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

            5.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

            6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

            7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

            8.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

            10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

            11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

            12.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。



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